標(biāo) 題 | 2025年西藏自治區(qū)婦產(chǎn)兒童(自治區(qū)婦幼保健院)部門預(yù)算 | ||
索引號 | 000014349/2025-00020 | 文 號 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西藏自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 18:29:09 |
2025年西藏自治區(qū)婦產(chǎn)兒童(自治區(qū)婦幼保健院)部門預(yù)算
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目 ?錄
第一部分?部門(單位)概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分?2025年部門預(yù)算表
第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
七、其他需要說明的情況
第四部分?名詞解釋
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第一部分?西藏自治區(qū)婦產(chǎn)兒童(自治區(qū)婦幼保健院)部門(單位)概況
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一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略,貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策,堅(jiān)持醫(yī)療衛(wèi)生公益性,保障人民身體健康,推動西藏衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
(二)全面加強(qiáng)醫(yī)院黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),落實(shí)黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。
(三)負(fù)責(zé)婦女兒童貫穿全生命周期的婦幼健康服務(wù),提供婦女兒童保健、優(yōu)生優(yōu)育技術(shù)服務(wù)等工作。
(四)負(fù)責(zé)婦女兒童各類疾病的醫(yī)療救治、預(yù)防、康復(fù)服務(wù)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)婦女兒童危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制匯總上報等工作。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)婦幼醫(yī)療保健聯(lián)合體建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全區(qū)婦幼保健健康教育和健康促進(jìn)宣傳、專業(yè)人員培養(yǎng)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及智慧婦幼建設(shè)等工作。
(七)開展婦女兒童相關(guān)醫(yī)學(xué)科學(xué)研究與學(xué)術(shù)交流合作,承擔(dān)全區(qū)婦幼保健專業(yè)人員臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)和進(jìn)修任務(wù)。
(八)承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他工作。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
截至2024年底,我院內(nèi)設(shè)7個綜合管理機(jī)構(gòu),分別為:黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、財務(wù)運(yùn)營部、醫(yī)療管理部、保健部和運(yùn)行保障部。24個臨床醫(yī)技科室,分別為:孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科、兒童保健科、新生兒科(NICU/PICU)、普兒科、兒外科、婦女保健科、婦科、優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)科、健康教育科、門診科、五官科、中醫(yī)科、急診科(發(fā)熱門診)、預(yù)防接種科、婦產(chǎn)康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒童康復(fù)醫(yī)學(xué)科、ICU、手術(shù)麻醉科、放射科、藥劑科、檢驗(yàn)科(輸血科)、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本單位無下屬單位,部門預(yù)算為二級部門預(yù)算。
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第二部分?2025年部門預(yù)算表
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表格詳見附件1。
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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
例如:2025年本部門收入預(yù)算27,704.07萬元,比上年減少 3288.68萬元,減少10.61%,主要原因是:2024年項(xiàng)目內(nèi)含有金額較大的往年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)土地劃撥費(fèi) ;支出預(yù)算27704.07萬元,比上年減少 3288.68萬元,減少10.61%,主要原因是:2024年項(xiàng)目內(nèi)含有金額較大的往年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)土地劃撥費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)37.5萬元,比上年減少?19.57萬元,下降34.29%,主要原因是:厲行節(jié)約過緊日子,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元,比上年減少20.07萬元。)比上年減少20.07萬元,下降40.08%,主要原因是:厲行節(jié)約過緊日子,壓減“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元,比上年增加0.5 萬元,增長7.14%,主要原因是:2025年我院區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目將開工,將會增加專家指導(dǎo)與協(xié)調(diào)會議次數(shù)。2025年因公出國(境)0個團(tuán)組、0人,公務(wù)用車購置0輛、保有10量,國內(nèi)公務(wù)接待23批次、115人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排465.27萬元,比上年增加95.06萬元,增長25.68%,主要原因是今年新增氧氣費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購情況
2025年本部門政府采購安排5426.23萬元,其中:貨物類采購預(yù)算3954.34萬元,工程類采購預(yù)算701.45萬元,服務(wù)類采購預(yù)算770.44萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年1月20日,本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:房屋0平方米(還未登記不動產(chǎn)權(quán)證),車輛11輛,單價在50萬元以上通用設(shè)備5臺(套),單價在100萬元以上專用設(shè)備44臺(套)。本年度擬購置固定資產(chǎn)1908.61萬元,主要是:醫(yī)療專用設(shè)備。
六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
2025年,實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目36個,資金9728.31 ?萬元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下:
重點(diǎn)項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標(biāo) |
國家區(qū)域醫(yī)療中心管理費(fèi) | 1500 | |
危重孕產(chǎn)婦和新生兒診斷救治能力提升 | 600 |
詳見附件1-11
七、其他需要說明的情況
我部門無政府債務(wù)情況。
第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目:貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。
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