標(biāo)      題 西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度部門預(yù)算
        索引號(hào) 000014349/2025-00829 文      號(hào)
        發(fā)布機(jī)構(gòu) 發(fā)布日期 2025-02-14 20:33:04

        時(shí)間: 2025-02-14 20:33:04 來(lái)源:

        背景色:

        西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度部門預(yù)算

        目 ?錄


        第一部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局概況

        一、主要職能

        二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        第二部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局預(yù)算明細(xì)表

        第三部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局預(yù)算數(shù)據(jù)分析

        一、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收支總體情況

        二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收入總體情況

        三、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局支出總體情況

        四、財(cái)政撥款收支總體情況

        五、一般公共預(yù)算支出總體情況(按功能分類科目)

        六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

        九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分 ?名詞解釋


        第一部分

        西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局概況


        一、主要職能

        (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、方針政策和規(guī)章制度。

        (二)負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸?shù)恼哐芯?、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、行業(yè)規(guī)劃等工作,參與相關(guān)政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定。

        (三)負(fù)責(zé)市際客運(yùn)運(yùn)力總量控制,并按年度上報(bào)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        (四)負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸安全技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

        (五)負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸信息系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))建設(shè)及運(yùn)維工作。

        (六)負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸從業(yè)人員管理。

        (七)指導(dǎo)全區(qū)城市公共交通、機(jī)動(dòng)車維修等道路運(yùn)輸輔助業(yè)管理工作。

        (八)承擔(dān)局運(yùn)管(海事)制式服裝、執(zhí)法裝備采購(gòu)管理工作。

        (九)負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路營(yíng)運(yùn)性運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)工作。

        (十)指導(dǎo)全區(qū)道路客貨運(yùn)場(chǎng)站規(guī)劃審批、立項(xiàng)建設(shè)工作。

        二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局為區(qū)交通運(yùn)輸廳下屬二級(jí)預(yù)算單位。

        下設(shè)辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、客貨運(yùn)輸管理科(出租車行業(yè)辦公室)、水路運(yùn)輸科、從業(yè)維修科、信息裝備科、安全監(jiān)督科、法規(guī)督查科。


        第二部分

        西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度預(yù)算明細(xì)表

        (表格詳見附件)


        第三部分

        西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析


        一、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收支總體情況

        收支總預(yù)算3204.74萬(wàn)元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。

        二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收入總體情況

        收入預(yù)算總量4201.52萬(wàn)元,同比增加857.32萬(wàn)元,主要原因是:2025年財(cái)政下信息項(xiàng)目新增兩個(gè),客運(yùn)場(chǎng)站建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬(wàn)元因此收入預(yù)算增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬(wàn)元,占23.72%;2025年一般公共預(yù)算撥款收入3204.74萬(wàn)元,占76.28%;2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元;2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

        三、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局支出總體情況

        支出預(yù)算總量3204.74萬(wàn)元,同比減少9.13萬(wàn)元,主要原因是:2024年財(cái)政下達(dá)房屋維修項(xiàng)目和海事局制服及裝具購(gòu)買項(xiàng)目預(yù)算資金,2025年未申請(qǐng),同時(shí)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。其中:基本支出1882.77萬(wàn)元,占58.75%;項(xiàng)目支出1321.97萬(wàn)元,占41.25%。

        四、財(cái)政撥款收支總體情況

        財(cái)政撥款收支總預(yù)算4201.52萬(wàn)元,同比增加857.32萬(wàn)元,主要原因是:2025年客運(yùn)場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3204.74萬(wàn)元、政府性基金0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出225.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出90.54萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2775.79萬(wàn)元、住房保障支出113.11萬(wàn)元。

        五、一般公共預(yù)算支出總體情況

        (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

        一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3204.74萬(wàn)元,比2024?年執(zhí)行數(shù)減少948.22.50萬(wàn)元,主要原因:2025年財(cái)政下達(dá)房屋維修項(xiàng)目和海事局制服及裝具購(gòu)買項(xiàng)目預(yù)算資金,2025年未申請(qǐng),因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,同時(shí)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、息化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共用經(jīng)費(fèi)壓減。人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加。

        (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3204.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出225.31萬(wàn)元,占7.03%;衛(wèi)生健康支出90.54萬(wàn)元,占2.83%;交通運(yùn)輸支出2775.79萬(wàn)元,占86.62%;住房保障支出113.11萬(wàn)元,占3.53%。

        (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為150.79??萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加15.06萬(wàn)元,增加9.99%,主要是2025年保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)整及工資增長(zhǎng)。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為74.4萬(wàn)元,2024年年初預(yù)算減少33.58萬(wàn)元,主要原因是退休人員減少。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.02萬(wàn)元,主要是高齡老人補(bǔ)貼減少。

        4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為72.56萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加3.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.15%,主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

        5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為17.98萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.73%,主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

        6.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)預(yù)算數(shù)為2775.79萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加1358.19萬(wàn)元,主要增加了信息化項(xiàng)目機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整,用氧經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

        7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為113.11萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少5.85萬(wàn)元,減少5.17%,主要是公積金基數(shù)及職務(wù)待遇,人員的調(diào)整。

        六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

        2025年一般公共預(yù)算基本支出1882.77萬(wàn)元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)1687.73萬(wàn)元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(工傷保險(xiǎn))、職業(yè)年金繳費(fèi)、在職干部職工體檢費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出(個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、編外長(zhǎng)聘人員工資、其他工資福利支出)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(高齡老人健康補(bǔ)貼、駐村生活補(bǔ)貼、第一書記安家補(bǔ)助、其他生活補(bǔ)助、子女探親交通費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

        公用經(jīng)費(fèi)195.04萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、殘疾人保障金、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、用氧經(jīng)費(fèi)。

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

        2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.8萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公車運(yùn)行費(fèi)24.8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少1.37萬(wàn)元,壓縮5.31%,主要原因是根據(jù)財(cái)政壓減資金的要求,減少公車油料費(fèi),減少車輛保險(xiǎn)。

        八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

        我部門2025年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。

        九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

        我部門2025年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

        2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算195.04萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少110.39萬(wàn)元,減少56.60%。主要是我局資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及現(xiàn)有的單位資產(chǎn)在民宗委導(dǎo)致大量減少共用經(jīng)費(fèi)。

        (二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

        2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額791.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算791.55萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

        截至2025年1月底,本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中,其他用車6輛,其他用車主要是公務(wù)用途的車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        2025年一般公共預(yù)算無(wú)安排更新購(gòu)置費(fèi)。

        (四)2025年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

        2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理30個(gè),資金3204.75萬(wàn)元,其中:中央轉(zhuǎn)移支付資金0.00萬(wàn)元,地方資金3204.75萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目(見名詞解釋)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理30個(gè)。

        附各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(涉密項(xiàng)目除外)。

        五)扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

        我部門2025年度沒(méi)有扶貧資金支出。

        (六)政府債務(wù)情況。

        我部門2025年無(wú)政府債務(wù)。


        第四部分

        名詞解釋


        一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

        二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、殘疾人保障金、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)。

        三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        四、重點(diǎn)項(xiàng)目:貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目,與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

        五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。


        無(wú)障礙

        關(guān)懷版

        政務(wù)微信

        政務(wù)微博

        政務(wù)APP

        91国偷自产中文字幕久久,五月天综合久久久,久久人人97超碰人人澡爱香蕉,过程精品久久久

              //是否顯示作廢圖標(biāo)